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  • 索引号:XXGK/2018-5242
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  • 发文机关:网站原创
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  • 发布日期:2018-05-15 17:29
  • 发布机构:绥德县薛家河镇人民政府
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绥德县薛家河镇人民政府2017年决算和 2018年预算公开情况


一、部门情况说明

(一)部门的主要职责

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

    2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。

    3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

    4、坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展乡域经济。

    5、抓好全乡精神文明和民主法制建设。

    6、抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

    7、抓好社会事业和镇村基础设施建设。

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算收支编制的相关依据

1.合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规,充分体现国家有关方针政策。

2.真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据,预算结果与客观实际尽可能相符。

3.完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4.平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则,根据现行财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。

5.重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

(三)单位性质、机关经费管理方式、人员及资产情况

1、单位性质:行政单位,全额财政预算,共有在编编制44名,实有45名,其中:行政18名,事业27名,退休12人;领导职数有:书记1名、纪检书记1名、人大主席1名、镇长1名、副镇长2名、武装部长1名、站长3名,内设科室9个,包括:党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室,宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站。

2、经费管理方式:全额拨款行政(或事业)单位。

3、资产情况:资产总额243.687万元。其中流动资产190.5144  万元,占资产总额78.18%;固定资产53.1663万元,占资产总额21.82%。

(四)部门国有资产占用情况说明

资产总额243.687万元,其中房屋13.502万元,交通运输工具类24.7073万元,通用设备13.087万元,专用设备1.87万元。

(五)部门预算绩效目标说明

由于我单位无相关项目支出,因此暂时未开展绩效目标评审工作。

(六)“三公”经费增减变化说明

2017年我单位“三公” 经费支出11.1万元,比2016年下降3.9万元。其中公务接待费支出6.8万元(全年共接待190批次,累计人数达1525人),比2016年下降1.3万元,变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模;公务用车运行维护费支出4.3万元,比2016年下降2.6万元, 变化主要原因是实施车改后单位车辆全部称交国有资产管理局统一管理,压缩了车辆费用,全年无因公出国(境)费用发生。

2018年“三公”经费预计支出11万元,其中公务用车运行维护费4.2万元,比上年下降0.1万元;公务接待费6.8万元,与上年持平。变化的主要原因为单位车辆全部称交国有资产管理局统一管理,压缩了车辆费用,控制接待次数、降低接待规模。

(七)部门预决算情况说明

(1)2017年决算情况说明:2017年一般公共预算拨款收入1052.36万元,支出决算数为1052.36万元,比2016年增加329.33万元,增加率为45.5%,主要原因人员经费增加。其中:基本支出710.324万元(主要包括在职人员全年工资,津贴,医保,生育保险,退休工资,取暖费,降温费等;日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费、水电费、车辆运行费、机关维护费等),项目支出342.036万元(主要是:农村道路建设),全年收支平衡。

(2)2018年预算情况说明:全年预计一般公共预算拨款收入510.92万元,全部为基本支出(主要包括在职人员全年工资,津贴,医保,生育保险,退休工资,取暖费,降温费等;单位日常公用经费主要包括办公费、差旅费、电话费、水电费、车辆运行费、机关维护费等等),收支平衡。

(3)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费39.8万元,比上年增加8.9万元,增长28.8%,增加的主要原因是受7.26洪灾影响及脱贫等增加了办公、培训、差旅、其他交通等费用;2018年机关运行经费预计为32万元,较2017年减支7.8万元,下降19.6%,下降的主要原因是控制了办公费、印刷费、差旅等支出。

(九)政府采购执行情况说明

2018年我单位无采购支出预算;2017年无采购支出。

(十)专业名词解释

1、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)政府性基金收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

(十二)国有资本经营预算收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

 

 

二、2017年收支决算表和2018年预算表

(一)2017年收支决算表

2017年收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

1052.36 

一、一般公共服务支出

358.154 

一、基本支出

710.324 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

670.524

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

39.8 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

342.036 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

342.036 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

18.82 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

74.7 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.78 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

559.066 

基本和项目支出合计

1052.36 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

373.414

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

385.136

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

293.81

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

32.84 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

1052.36 

本年支出合计

1052.36

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

1052.36 

总计

1052.36 

 

 

 2017年 收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

               合计

1052.36

1052.36

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

358.154

358.154

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

7.508

7.508

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

7.508

7.508

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

268.376

268.376

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

268.376

268.376

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

19.42

19.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

19.42

19.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

13.818

13.818

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

13.818

13.818

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

49.032

49.032

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

49.032

49.032

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

18.82

18.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

18.82

18.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  广播

18.82

18.82

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

74.7

74.7

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

74.7

74.7

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

74.7

74.7

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.78

8.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

8.78

8.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

8.78

8.78

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

559.066

559.066

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

372.796

372.796

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

30.76

30.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

342.036

342.036

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

186.27

186.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

186.27

186.27

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.84

32.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.84

32.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

32.84

32.84

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 2017年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

1052.36

710.324

342.036

 

 

 

201

一般公共服务支出

358.154

358.154

 

 

 

 

20101

人大事务

7.508

7.508

 

 

 

 

2010101

  行政运行

7.508

7.508

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

268.376

268.376

 

 

 

 

2010301

  行政运行

268.376

268.376

 

 

 

 

20106

财政事务

19.42

19.42

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

19.42

19.42

 

 

 

 

20129

群众团体事务

13.818

13.818

 

 

 

 

2012901

  行政运行

13.818

13.818

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

49.032

49.032

 

 

 

 

2013101

  行政运行

49.032

49.032

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

18.82

18.82

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

18.82

18.82

 

 

 

 

2070404

  广播

18.82

18.82

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

74.7

74.7

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

74.7

74.7

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

74.7

74.7

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.78

8.78

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

8.78

8.78

 

 

 

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

8.78

8.78

 

 

 

 

213

农林水支出

559.066

559.066

342.036

 

 

 

21301

农业

372.796

372.796

342.036

 

 

 

2130104

  事业运行

30.76

30.76

 

 

 

 

2130142

  农村道路建设

342.036

 

342.036

 

 

 

21307

农村综合改革

186.27

186.27

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

186.27

186.27

 

 

 

 

221

住房保障支出

32.84

32.84

 

 

 

 

22102

住房改革支出

32.84

32.84

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

32.84

32.84

 

 

 

 

 

 

 

 

                2017 年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共决算财政拨款

政府性基金决算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共决算财政拨款

政府性基金决算

一、一般公共决算财政拨款

1052.36

一、一般公共服务支出

358.154

358.154

 

一、基本支出

710.324

710.324

 

二、政府性基金决算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

人员经费

670.524

670.524

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

日常公用经费

39.8

39.8

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

342.036

342.036

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

342.036

342.036

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

18.82

18.82

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

74.7

74.7

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.78

8.78

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

559.066

273.6

 

工资福利支出

373.414

373.414

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

385.136

385.136

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

293.81

293.81

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

32.84

32.84

 

其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1052.36

本年支出合计

1052.36

1052.36

 

本年支出合计

1052.36

1052.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共决算财政拨款

 

基本支出结转

 

 

 

基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金决算财政拨款

 

项目支出结转和结余

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

1052.36

总计

1052.36

1052.36

 

总计

1052.36

1052.36

 

 

            2017 年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

                    合计

1052.36 

710.324

342.036 

 

201

一般公共服务支出

 

358.154

 

 

20101

人大事务

 

7.508

 

 

2010101

  行政运行

 

7.508

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

268.376

 

 

2010301

  行政运行

 

268.376

 

 

20106

财政事务

 

19.42

 

 

2010699

  其他财政事务支出

 

19.42

 

 

20129

群众团体事务

 

13.818

 

 

2012901

  行政运行

 

13.818

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

49.032

 

 

2013101

  行政运行

 

49.032

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

18.82

 

 

20704

新闻出版广播影视

 

18.82

 

 

2070404

  广播

 

18.82

 

 

208

社会保障和就业支出

 

74.7

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

74.7

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

74.7

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

8.78

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

 

8.78

 

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

 

8.78

 

 

213

农林水支出

 

559.066

342.036

 

21301

农业

 

372.796

342.036

 

2130104

  事业运行

 

30.76

 

 

2130142

  农村道路建设

 

 

342.036

 

21307

农村综合改革

 

186.27

 

 

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

 

186.27

 

 

221

住房保障支出

 

32.84

 

 

22102

住房改革支出

 

32.84

 

 

2210201

  住房公积金

 

32.84

 

 

 

 

   2017年 一般公共预算财政拨款基本支出情况表
               (按支出经济分类)

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

         373.414

 

30101

  基本工资

142.446

 

30102

  津贴补贴

120.886

 

30103

  奖金

22.8

 

30104

  其他社会保障缴费

87.282

 

302

商品和服务支出

385.136

 

30201

  办公费

5.6

 

30202

  印刷费

4.5

 

30205

  水费

1

 

30207

  电费

9

 

30208

取暖费

2

 

30211

差旅费

3

 

 

租赁费

1

 

30213

维护费

342.036

 

30215

培训费

1.9

 

30217

公务接待费

6.8

 

30231

公务用车运行维护费

4.3

 

 

其他交通费用

4

 

303

对个人和家庭的补助

293.81

 

30302

退休费

50.7

 

30305

生活补助

210.27

 

30311

住房公积金

32.84

 

 

 

2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

11.1

 

4.3

4.3

 

6.8

 

 

备注:全年共接待190批次,累计人数达1525人

 

 

 

 

       2017 政府性基金预算支出情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

0 

0 

0 

 

(二)2018年收支预算表

      2018 收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

510.92 

一、一般公共服务支出

334.31 

一、基本支出

510.92 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

478.92 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

32 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

16.2 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

26.5 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 16.39

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

82.12

基本支出和项目支出合计

510.92 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

334.9

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

 32

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

144.02

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

35.4 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

510.92 

本年支出合计

510.92 

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

  项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

总计

510.92 

总计

510.92 

 

   2018 收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

510.92

510.92

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

334.31

334.31

 

 

 

 

20101

人大事务

7.45

7.45

 

 

 

 

2010101

  行政运行

7.45

7.45

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

253.45

253.45

 

 

 

 

2010301

  行政运行

253.45

253.45

 

 

 

 

20106

财政事务

15.2

15.2

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

15.2

15.2

 

 

 

 

20129

群众团体事务

12.76

12.76

 

 

 

 

2012901

  行政运行

12.76

12.76

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

45.45

45.45

 

 

 

 

2013101

行政运行

45.45

45.45

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

16.2

16.2

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

16.2

16.2

 

 

 

 

2070404

  广播

16.2

16.2

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.5

26.5

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

26.5

26.5

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

26.5

26.5

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.39

16.39

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

16.39

16.39

 

 

 

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

16.39

16.39

 

 

 

 

213

农林水支出

82.12

82.12

 

 

 

 

21301

农业

24.51

24.51

 

 

 

 

2130104

  事业运行

24.51

24.51

 

 

 

 

21307

农村综合改革

57.61

57.61

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

57.61

57.61

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.4

35.4

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.4

35.4

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

35.4

35.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                 2018年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

510.92

510.92

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

334.31

334.31

 

 

 

 

20101

人大事务

7.45

7.45

 

 

 

 

2010101

  行政运行

7.45

7.45

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

253.45

253.45

 

 

 

 

2010301

  行政运行

253.45

253.45

 

 

 

 

20106

财政事务

15.2

15.2

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

15.2

15.2

 

 

 

 

20129

群众团体事务

12.76

12.76

 

 

 

 

2012901

  行政运行

12.76

12.76

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

45.45

45.45

 

 

 

 

2013101

行政运行

45.45

45.45

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

16.2

16.2

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

16.2

16.2

 

 

 

 

2070404

  广播

16.2

16.2

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.5

26.5

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

26.5

26.5

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

26.5

26.5

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.39

16.39

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

16.39

16.39

 

 

 

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

16.39

16.39

 

 

 

 

213

农林水支出

82.12

82.12

 

 

 

 

21301

农业

24.51

24.51

 

 

 

 

2130104

  事业运行

24.51

24.51

 

 

 

 

21307

农村综合改革

57.61

57.61

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

57.61

57.61

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.4

35.4

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.4

35.4

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

35.4

35.4

 

 

 

 

 

 


               2018财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

510.92 

一、一般公共服务支出

334.31 

334.31 

 

一、基本支出

 510.92

 510.92

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

 478.92

 478.92

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

32

32

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

16.2 

16.2 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

26.5 

26.5 

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 16.39

 16.39

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

82.12

82.12

 

工资福利支出

334.9

334.9

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

 32

 32

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

144.02

144.02

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

35.4 

35.4 

 

其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

510.92 

本年支出合计

510.92

510.92

 

本年支出合计

510.92

510.92

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

项目支出结转和结余

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

总计

510.92 

总计

510.92

510.92

 

总计

510.92

510.92

 

 

               2018年  一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

510.92

510.92

 

 

 

201

一般公共服务支出

334.31

334.31

 

 

 

20101

人大事务

7.45

7.45

 

 

 

2010101

  行政运行

7.45

7.45

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

253.45

253.45

 

 

 

2010301

  行政运行

253.45

253.45

 

 

 

20106

财政事务

15.2

15.2

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

15.2

15.2

 

 

 

20129

群众团体事务

12.76

12.76

 

 

 

2012901

  行政运行

12.76

12.76

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

45.45

45.45

 

 

 

2013101

行政运行

45.45

45.45

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

16.2

16.2

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

16.2

16.2

 

 

 

2070404

  广播

16.2

16.2

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.5

26.5

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

26.5

26.5

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

26.5

26.5

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.39

16.39

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

16.39

16.39

 

 

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

16.39

16.39

 

 

 

213

农林水支出

82.12

82.12

 

 

 

21301

农业

24.51

24.51

 

 

 

2130104

  事业运行

24.51

24.51

 

 

 

21307

农村综合改革

57.61

57.61

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

57.61

57.61

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.4

35.4

 

 

 

22102

住房改革支出

35.4

35.4

 

 

 

2210201

  住房公积金

35.4

35.4

 

 

 

    

   2018 一般公共预算财政拨款基本支出情况表
                 (按支出经济分类)

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

334.9

 

30101

  基本工资

125.75

 

30102

  津贴补贴

170.93

 

30103

  奖金

10.89

 

30104

  其他社会保障缴费

27.33

 

302

商品和服务支出

32

 

30201

  办公费

5.6

 

30202

  印刷费

3

 

30207

  电费

8

 

30208

取暖费

0.9

 

30211

差旅费

2

 

30217

公务接待费

6.8

 

30231

公务用车运行维护费

4.2

 

303

对个人和家庭的补助

144.02

 

30302

退休费

26.5

 

30305

生活补助

82.12

 

30310

生产补贴

0

 

30311

住房公积金

35.4

 

 

 

    2018一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

11

 

4.2

4.2

 

6.8

 

 

备注:

 

 

 

 

2018年政府性基金预算支出情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

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