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  • 索引号:XXGK/2018-5248
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  • 发布日期:2018-05-16 09:52
  • 发布机构:绥德县定仙墕镇人民政府
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绥德县定仙墕镇人民政府 2017年决算和2018年预算公开情况


一、部门情况说明

(一)部门的主要职责

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施

3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4、坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展乡域经济。

5、抓好全镇精神文明和民主法制建设。

6、抓好武装、妇联、共青团等群众组织工作。

7、抓好社会事业和镇村基础设施建设。

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算收支编制的相关依据

1.合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规,充分体现国家有关方针政策。

2.真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据,预算结果与客观实际尽可能相符。

3.完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4.平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则,根据现行财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。

5.重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

(三)单位基本情况

定仙墕镇人民政府是乡镇一级人民政府,经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室,宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站等九个职能部门。共有编制62名,其中:行政31名,事业31名;领导职数有:书记1名、副书记1名、纪检书记1名、人大主席1名、镇长1名、副镇长3名、武装部长1名、站长3名;在职54人,其中:行政29人,事业25人,退休13人,六十年代精退人员3人,遗属补助3人,临时人员9人。政府有小车1辆,有窑洞52孔,平方8间,占地面积为2000平方米。固定资产总值189.45万元(包括其他办公设备等)。

(四)“三公”经费增减变化说明

2017年我单位“三公” 经费支出10.56万元,比2016年上升4.26万元。其中公务接待费支出6.9万元(全年共接待198批次,累计人数达1825人),比2016年上升1.4万元,变化主要原因为第一书记、驻村工作队、帮扶责任人的伙食费增加,并控制接待次数、降低接待规模;公务用车运行维护费支出3.66万元,比2016年上升2.86万元, 变化主要原因是随着车辆老旧,增加了维修费用等,全年无因公出国(境)费用发生。

2018年“三公”经费预计支出8.4万元,比上年下降2.16万元;其中:公务接待费6.5万元,比上年降低0.4;公务用车运行维护费支出1.9万元,比上年下降1.76万元。变化的主要原因为控制车辆费用,控制接待次数、降低接待规模。

(五)部门预决算情况说明

2017年决算情况说明:2017年一般公共预算拨款收入964.33万元,支出决算数为964.33万元,较2016年增加169.69万元,增加17.6%,主要原因是受7.26洪灾影响增加了抗洪抢险专项资金,增加项目资金。其中:基本支出964.33万元(主要包括在职人员全年工资,津贴,医保,生育保险,退休工资,取暖费,降温费等;日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费等)。

2018年预算情况说明:全年预计一般公共预算拨款收支731.94万元,较2017年减少232.39万元,减少24.1%,下降的主要原因是2017年有专项收入,而今年没有专项收入预算。全部为基本支出(主要包括在职人员全年工资,津贴,医保,生育保险,退休工资,取暖费,降温费等;单位日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费等),另有易肇祸肇事患者管控经费10万元,收支平衡。

(六)机关运行经费支出情况

2017年年机关运行经费147.49万元,较上年增加38.33万元,增长25.99%,增加的主要原因是受7.26洪灾影响及脱贫等增加了办公、培训、差旅、其他交通等费用;2018年机关运行经费预计为69.12万元,较2017年减支78.37万元,下降53.14%,下降的主要原因是控制了办公费、印刷费、电费、差旅等支出。

(七)政府采购执行情况说明

2018年我单位无采购支出预算;2017年无采购支出。

(八)国有资产占用情况

资产总额189.45万元,其中房屋87.88万元,通用设备45.46万元,专用设备37.32万元,家具、用具等18.79万元。

(九)预算绩效管理情况说明

由于我单位无相关项目支出,因此暂时未开展绩效目标评审工作。

(十)专业名词解释

1、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)政府性基金收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

(十二)国有资本经营预算收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

二、2017年收支决算表和2018年预算表

(一)2017年收支决算表

2017年收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

964.33 

一、一般公共服务支出

504.07

一、基本支出

964.33

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

0

    人员经费

816.84

二、上级补助收入

 

三、国防支出

0

    日常公用经费

147.49

三、事业收入

 

四、公共安全支出

0

二、项目支出

0

四、经营收入

 

五、教育支出

0

    基本建设类项目

0

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

0

    行政事业类项目

0

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

16.12

三、上缴上级支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

70.7

四、经营支出

0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10.69

五、对附属单位补助

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

325.42

基本和项目支出合计

964.33

 

 

十三、交通运输支出

0

 工资福利支出

434.07

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 商品和服务支出

147.49

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 对个人和家庭的补助

382.77

 

 

十六、金融支出

0

 对企事业单位的补贴

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 债务利息支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 基本建设支出

89.93

 

 

十九、住房保障支出

37.33

 其他资本性支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 其他支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

0

 

 

本年收入合计

964.33

本年支出合计

964.33 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

964.33 

总计

964.33 

 

2017年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

合  计

964.33

964.33

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

504.07

504.07

 

 

 

 

 

20101

人大事务

7.53

7.53

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

7.53

7.53

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

352.18

352.18

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

352.18

352.18

 

 

 

 

 

20106

财政事务

41.21

41.21

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

41.21

41.21

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

20.94

20.94

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

20.94

20.94

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

82.21

82.21

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

82.21

82.21

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

16.12

16.12

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

16.12

16.12

 

 

 

 

 

2070404

  广播

16.12

16.12

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

70.7

70.7

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

70.7

70.7

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

70.7

70.7

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.69

10.69

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

10.69

10.69

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

10.69

10.69

 

 

 

 

 

213

农林水支出

325.42

325.42

 

 

 

 

 

21301

农业

50.68

50.68

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

50.68

50.68

 

 

 

 

 

21303

水利

0

0

 

 

 

 

 

2130305

  水利工程建设

0

0

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

274.74

274.74

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

274.74

274.74

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

37.33

37.33

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37.33

37.33

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

37.33

37.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

合  计

964.33

964.33

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

504.07

504.07

 

 

 

 

 

20101

人大事务

7.53

7.53

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

7.53

7.53

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

352.18

352.18

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

352.18

352.18

 

 

 

 

 

20106

财政事务

41.21

41.21

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

41.21

41.21

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

20.94

20.94

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

20.94

20.94

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

82.21

82.21

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

82.21

82.21

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

16.12

16.12

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

16.12

16.12

 

 

 

 

 

2070404

  广播

16.12

16.12

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

70.7

70.7

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

70.7

70.7

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

70.7

70.7

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.69

10.69

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

10.69

10.69

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

10.69

10.69

 

 

 

 

 

213

农林水支出

325.42

325.42

 

 

 

 

 

21301

农业

50.68

50.68

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

50.68

50.68

 

 

 

 

 

21303

水利

0

0

 

 

 

 

 

2130305

  水利工程建设

0

0

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

274.74

274.74

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

274.74

274.74

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

37.33

37.33

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37.33

37.33

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

37.33

37.33

 

 

 

 

 


2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

一、一般公共预算财政拨款

964.33 

一、一般公共服务支出

504.07

504.07

 

一、基本支出

504.07

504.07

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

0

0

 

  人员经费

0

0

 

 

 

三、国防支出

0

0

 

  日常公用经费

0

0

 

 

 

四、公共安全支出

0

0

 

二、项目支出

0

0

 

 

 

五、教育支出

0

0

 

基本建设类项目

0

0

 

 

 

六、科学技术支出

0

0

 

行政事业类项目

0

0

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

16.12

16.12

 

 

16.12

16.12

 

 

 

八、社会保障和就业支出

70.7

70.7

 

 

70.7

70.7

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10.69

10.69

 

 

10.69

10.69

 

 

 

十、节能环保支出

0

0

 

 

0

0

 

 

 

十一、城乡社区支出

0

0

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

325.42

325.42

 

工资福利支出

325.42

325.42

 

 

 

十三、交通运输支出

0

0

 

商品和服务支出

0

0

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

0

 

对个人和家庭的补助

0

0

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0

0

 

对企事业单位的补贴

0

0

 

 

 

十六、金融支出

0

0

 

债务利息支出

0

0

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0

0

 

基本建设支出

0

0

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

0

 

其他资本性支出

0

0

 

 

 

十九、住房保障支出

37.33

37.33

 

其他支出

37.33

37.33

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

0

 

 

0

0

 

 

 

二十一、其他支出

0

0

 

 

0

0

 

 

 

二十二、债务还本支出

0

0

 

 

0

0

 

 

 

二十三、债务付息支出

0

0

 

 

0

0

 

本年收入合计

964.33 

本年支出合计

 964.33

964.33

 

本年支出合计

964.33 

964.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

 

 项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

964.33

总计

 

964.33

 

总计

 

964.33

 

 

 

2017年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合 计

964.33

964.33

 

 

 

201

一般公共服务支出

504.07

504.07

 

 

 

20101

人大事务

7.53

7.53

 

 

 

2010101

  行政运行

7.53

7.53

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

352.18

352.18

 

 

 

2010301

  行政运行

352.18

352.18

 

 

 

20106

财政事务

41.21

41.21

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

41.21

41.21

 

 

 

20129

群众团体事务

20.94

20.94

 

 

 

2012901

  行政运行

20.94

20.94

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

82.21

82.21

 

 

 

2013101

  行政运行

82.21

82.21

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

16.12

16.12

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

16.12

16.12

 

 

 

2070404

  广播

16.12

16.12

 

 

 

208

社会保障和就业支出

70.7

70.7

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

70.7

70.7

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

70.7

70.7

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.69

10.69

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

10.69

10.69

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

10.69

10.69

 

 

 

213

农林水支出

325.42

325.42

 

 

 

21301

农业

50.68

50.68

 

 

 

2130104

  事业运行

50.68

50.68

 

 

 

21303

水利

0

0

 

 

 

2130305

  水利工程建设

0

0

 

 

 

21307

农村综合改革

274.74

274.74

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

274.74

274.74

 

 

 

221

住房保障支出

37.33

37.33

 

 

 

22102

住房改革支出

37.33

37.33

 

 

 

2210201

  住房公积金

37.33

37.33

 

 

 

 

2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合   计

964.33

 

 

301

工资福利支出

434.07 

 

 

30101

  基本工资

132.56

 

 

30102

  津贴补贴

171.88 

 

 

30103

  奖金

4.83 

 

 

30104

其他社会保障缴费

93.16

 

 

30106

  伙食补助费

28.62 

 

 

30109

其他工资福利支出

3.02

 

 

302

商品和服务支出

147.49

 

 

30201

  办公费

1.1

 

 

30202

  印刷费

0.8

 

 

30203

培训费

0.5

 

 

30204

物业管理费

1

 

 

30205

水费

0.8

 

 

30206

电费

15.5

 

 

30208

取暖费

2

 

 

30210

差旅费

1.8

 

 

30214

会议费

1

 

 

30216

  公务接待费

6.9

 

 

30217

维修(护)费

91.55

 

 

30222

工会经费

0

 

 

30224

其他交通费用

24.54

 

 

30227

其他商品和服务支出

0

 

 

303

对个人和家庭的补助

382.77

 

 

30302

退休费

43.7

 

 

30305

生活补助

301.74

 

 

30311

住房公积金

37.33

 

 

30316

其他对个人和家庭的补助支出

0

 

 

304

基本建设支出

0

 

 

30405

大型修缮

0

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

10.56

 

3.66

3.66

 

6.90

 

 

 

 

备注:全年共接待198批次,累计人数达1825人

 

 

2017年政府性基金预算支出情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

0

0

0

 

(二)2018年收支预算表

 

2018年收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

731.94

一、一般公共服务支出

626.71

一、基本支出

731.94

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

686.54 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

45.40 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

13.12 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

23.28 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

12.77 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

6.52 

基本和项目支出合计

731.94 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

663.26 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

35.4 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

33.28 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

49.54 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

731.94

本年支出合计

731.94 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

 

总计

 

 

 

2018年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

合  计

731.94

731.94

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

626.71

626.71

 

 

 

 

 

20101

人大事务

6.57

6.57

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

6.57

6.57

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

537.84

537.84

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

537.84

537.84

 

 

 

 

 

20106

财政事务

23.84

23.84

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

23.84

23.84

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

13.1

13.1

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

13.1

13.1

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

45.36

45.36

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

45.36

45.36

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

13.12

13.12

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

13.12

13.12

 

 

 

 

 

2070404

  广播

13.12

13.12

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

23.28

23.28

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

23.28

23.28

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

23.28

23.28

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.77

12.77

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

12.77

12.77

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

12.77

12.77

 

 

 

 

 

213

农林水支出

6.52

6.52

 

 

 

 

 

21301

农业

6.52

6.52

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

6.52

6.52

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

49.54

49.54

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

49.54

49.54

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

49.54

49.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

合  计

731.94

731.94

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

626.71

626.71

 

 

 

 

 

20101

人大事务

6.57

6.57

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

6.57

6.57

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

537.84

537.84

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

537.84

537.84

 

 

 

 

 

20106

财政事务

23.84

23.84

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

23.84

23.84

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

13.1

13.1

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

13.1

13.1

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

45.36

45.36

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

45.36

45.36

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

13.12

13.12

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

13.12

13.12

 

 

 

 

 

2070404

  广播

13.12

13.12

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

23.28

23.28

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

23.28

23.28

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

23.28

23.28

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.77

12.77

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

12.77

12.77

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

12.77

12.77

 

 

 

 

 

213

农林水支出

6.52

6.52

 

 

 

 

 

21301

农业

6.52

6.52

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

6.52

6.52

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

49.54

49.54

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

49.54

49.54

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

49.54

49.54

 

 

 

 

 


2018年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

一、一般公共预算财政拨款

731.94 

一、一般公共服务支出

 

626.71

 

一、基本支出

 

731.94

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

 

686.54

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

 

45.4

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

13.12 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

23.28 

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

12.77 

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

 

6.52 

 

工资福利支出

 

663.26 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

 

35.4 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

33.28 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

49.54 

 

其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

731.94 

本年支出合计

 

731.94

 

本年支出合计

 

731.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

 

 项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

731.94

总计

 

731.94

 

总计

 

731.94

 

2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合 计

731.94

731.94

 

 

 

201

一般公共服务支出

626.71

626.71

 

 

 

20101

人大事务

6.57

6.57

 

 

 

2010101

  行政运行

6.57

6.57

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

537.84

537.84

 

 

 

2010301

  行政运行

537.84

537.84

 

 

 

20106

财政事务

23.84

23.84

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

23.84

23.84

 

 

 

20129

群众团体事务

13.1

13.1

 

 

 

2012901

  行政运行

13.1

13.1

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

45.36

45.36

 

 

 

2013101

  行政运行

45.36

45.36

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

13.12

13.12

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

13.12

13.12

 

 

 

2070404

  广播

13.12

13.12

 

 

 

208

社会保障和就业支出

23.28

23.28

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

23.28

23.28

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

23.28

23.28

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.77

12.77

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

12.77

12.77

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

12.77

12.77

 

 

 

213

农林水支出

6.52

6.52

 

 

 

21301

农业

6.52

6.52

 

 

 

2130104

  事业运行

6.52

6.52

 

 

 

221

住房保障支出

49.54

49.54

 

 

 

22102

住房改革支出

49.54

49.54

 

 

 

2210201

  住房公积金

49.54

49.54

 

 

 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合   计

731.94

 

 

301

工资福利支出

613.72

 

 

30101

  基本工资

134.63

 

 

30102

  津贴补贴

326.8

 

 

30103

  奖金

10.02

 

 

30104

其他社会保障缴费

27.36

 

 

30106

  伙食补助费

10

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

74.74

 

 

30109

  职业年金缴费

29.97

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

35.4

 

 

30201

  办公费

6.7

 

 

30202

  印刷费

8

 

 

30206

电费

4

 

 

30208

取暖费

5

 

 

30212

维修(护)费

 

 

 

30213

会议费

2

 

 

30214

  培训费

1

 

 

30215

  公务接待费

6.5

 

 

30224

公务用车运行维护费

2.4

 

 

303

对个人和家庭的补助

82.82

 

 

30302

退休费

23.28

 

 

30305

生活补助

10.00 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

49.54

 

 

 

2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

8.9

 

2.4

2.4

 

6.5

 

 

 

 

备注:

 

 

2018年政府性基金预算支出情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

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