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  • 索引号:XXGK/2018-5253
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  • 发文机关:网站原创
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  • 发布日期:2018-05-16 15:21
  • 发布机构:绥德县白家硷镇人民政府
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绥德县白家硷镇人民政府 2017年决算和2018年预算公开

一、部门情况说明

(一)部门的主要职责

1、在镇党委的领导下,贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。

2、促进经济发展,增加农民收入。做好农村发展规划,落实强农惠农措施,培育主导产业,提高农产品质量安全。发展农民专业合作组织,促进民营经济发展。不断加大创业招商引资力度,引导农民多渠道转移就业,提高人民生活水平。

3、强化农村公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,繁荣文化、体育事业,丰富群众精神文化生活。

4、做好防灾减灾和社会保障工作。落实五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险政策,发展农村老龄服务,加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

5、加强农村基础设施建设,改善群众生产生活条件。对乡村新建和改造房屋进行整体规划,开展农村环境卫生整治,形成管理有序、服务完善、文明祥和的村镇生活秩序。

6、加强社会管理,维护农村稳定。开展民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系。做好信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。

7、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作,协调经济社会各项事业稳步发展。

8、推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度,推进党务公开、村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展。

9、实施美丽乡村、文明家园建设,积极开展社会主义精神文明建设。

10、强化宣传引导和民风教育,指导开展镇风、村风、家风建设,建设和谐农村人居环境。

11、依法指导村民委员会开展各项工作。

12、承办县政府交办的其它各项工作。

(二)部门预算收支编制的相关依据

1.合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规,充分体现国家有关方针政策。

2.真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据,预算结果与客观实际尽可能相符。

3.完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4.平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则,根据现行财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。

5.重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

(三)单位基本情况

白家硷镇人民政府是乡镇一级人民政府,经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室,宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站等九个职能部门。共有编制86名,其中:行政47名,事业39名;领导职数有:书记1名、副书记1名、纪检书记1名、人大主席1名、镇长1名、副镇长2名、武装部长1名、站长3名;在职86人,其中:行政47人,事业39人,退休8人。政府有小车1辆,有窑洞38孔,平房12间,占地面积为570平方米。固定资产总额146.83万元。(包括其他办公设备等)。

(四)“三公”经费增减变化说明

2017年我单位“三公” 经费支出6.15万元,比2016年下降0.17万元。其中公务接待费支出4.33万元(全年共接待206批次,累计人数达1056人),比2016年下降0.17万元,变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模;公务用车运行维护费支出1.82万元,与2016年持平,全年无因公出国(境)费用发生。

2018年“三公”经费预计支出5.92万元,比上年下降0.23万元;其中:公务接待费4.13万元,比上年下降0.2万元;公务用车运行维护费支出1.59万元,比上年下降0.03万元。变化的主要原因为控制车辆费用,控制接待次数、降低接待规模。

(五)部门预决算情况说明

2017年决算情况说明:2017年一般公共预算拨款收入1125.83万元,支出决算数为1125.83万元,较2016年减少84.62万元,减少8.1%,主要原因是受7.26洪灾影响增加了抗洪抢险专项资金,减少项目资金。其中:基本支出970.23万元(主要包括在职人员全年工资,津贴,医保,生育保险,退休工资,取暖费,降温费等;日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费等),项目支出155.6万元,全年收支平衡。

2018年预算情况说明:全年预计一般公共预算拨款收支778.87万元,较2016年减少262.34万元,减少25.19%,下降的主要原因是2017年有专项收入,而今年没有专项收入预算。全部为基本支出(主要包括在职人员全年工资,津贴,医保,生育保险,退休工资,取暖费,降温费等;单位日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费等),收支平衡。

(六)机关运行经费支出情况

2017年决算情况说明:2017年一般公共预算拨款收入1125.83万元,支出决算数为1125.83万元,其中:基本支出970.23万元(主要包括在职人员全年工资,津贴,医保,生育保险,退休工资,取暖费,降温费等;日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费等),项目支出155.6万元(办公用房维修费和市直扣存量资金),全年收支平衡。

2018年预算情况说明:全年预计一般公共预算拨款收入778.87万元,全部为基本支出(主要包括在职人员全年工资,津贴,医保,生育保险,退休工资,取暖费,降温费等;单位日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费等);收支平衡。

 

(七)政府采购执行情况说明

2018年我单位无采购支出预算;2017年无采购支出。

(八)国有资产占用情况

固定资产总额146.83万元,其中:房屋10.6万元、交通工具16.36万元、通用设备119.87万元。

(九)预算绩效管理情况说明

由于我单位无相关项目支出,因此暂时未开展绩效目标评审工作。

(十)专业名词解释

1、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)政府性基金收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

(十二)国有资本经营预算收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

二、2017年收支决算表和2018年预算表

(一)2017年收支决算表

2017年收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

1125.83 

一、一般公共服务支出

449.2

一、基本支出

970.23

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

0

    人员经费

857.83

二、上级补助收入

 

三、国防支出

0

    日常公用经费

112.4

三、事业收入

 

四、公共安全支出

0

二、项目支出

155.6

四、经营收入

 

五、教育支出

0

    基本建设类项目

0

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

0

    行政事业类项目

155.6

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

28

三、上缴上级支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

49

四、经营支出

0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

92.48

五、对附属单位补助

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

458.6

基本和项目支出合计

1125.83

 

 

十三、交通运输支出

0

 工资福利支出

459.8

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 商品和服务支出

268

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 对个人和家庭的补助

398.03

 

 

十六、金融支出

0

 对企事业单位的补贴

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 债务利息支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 基本建设支出

0

 

 

十九、住房保障支出

48.55

 其他资本性支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 其他支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

0

 

 

本年收入合计

1125.83 

本年支出合计

1125.83 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

1125.83 

总计

1125.83 

 

2017年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

合  计

1125.83

1125.83

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

449.2

449.2

 

 

 

 

 

20101

人大事务

7.5

7.5

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

7.5

7.5

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

286.7

286.7

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

286.7

286.7

 

 

 

 

 

20106

财政事务

27.5

27.5

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

27.5

27.5

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

40.6

40.6

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

40.6

40.6

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

86.9

86.9

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

86.9

86.9

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

28

28

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

28

28

 

 

 

 

 

2070404

  广播

28

28

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49

49

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

49

49

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

49

49

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

92.48

92.48

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

92.48

92.48

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

92.48

92.48

 

 

 

 

 

213

农林水支出

458.6

458.6

 

 

 

 

 

21301

农业

248.6

248.6

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

93

93

 

 

 

 

 

2130142

农村道路建设

155.6

155.6

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

210

210

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

210

210

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.55

48.55

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

48.55

48.55

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

48.55

48.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

合  计

1125.83

948.04

155.6

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

449.2

449.2

 

 

 

 

 

20101

人大事务

7.5

7.5

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

7.5

7.5

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

286.7

286.7

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

286.7

286.7

 

 

 

 

 

20106

财政事务

27.5

27.5

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

27.5

27.5

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

40.6

40.6

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

40.6

40.6

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

86.9

86.9

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

86.9

86.9

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

28

28

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

28

28

 

 

 

 

 

2070404

  广播

28

28

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49

49

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

49

49

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

49

49

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

92.48

92.48

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

92.48

92.48

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

92.48

92.48

 

 

 

 

 

213

农林水支出

458.6

458.6

155.6

 

 

 

 

21301

农业

248.6

248.6

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

93

93

 

 

 

 

 

2130142

农村道路建设

155.6

155.6

155.6

 

 

 

 

21307

农村综合改革

210

210

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

210

210

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.55

48.55

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

48.55

48.55

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

48.55

48.55

 

 

 

 

 


2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

一、一般公共预算财政拨款

1125.83 

一、一般公共服务支出

449.2

449.2

 

一、基本支出

 

970.23

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

0

0

 

  人员经费

 

857.83

 

 

 

三、国防支出

0

0

 

  日常公用经费

 

112.4

 

 

 

四、公共安全支出

0

0

 

二、项目支出

 

155.6

 

 

 

五、教育支出

0

0

 

基本建设类项目

 

0

 

 

 

六、科学技术支出

0

0

 

行政事业类项目

 

155.6

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

28

28

 

 

 

0

 

 

 

八、社会保障和就业支出

49

49

 

 

 

0

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

92.48

92.48

 

 

 

0

 

 

 

十、节能环保支出

0

0

 

 

 

0

 

 

 

十一、城乡社区支出

0

0

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

458.6

458.6

 

工资福利支出

 

1125.83

 

 

 

十三、交通运输支出

0

0

 

商品和服务支出

 

459.8

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

0

 

对个人和家庭的补助

 

268

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0

0

 

对企事业单位的补贴

 

398.03

 

 

 

十六、金融支出

0

0

 

债务利息支出

 

0

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0

0

 

基本建设支出

 

0

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

0

 

其他资本性支出

 

0

 

 

 

十九、住房保障支出

48.55

48.55

 

其他支出

 

0

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

0

 

 

 

0

 

 

 

二十一、其他支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

0

0

 

 

 

 

 

本年收入合计

1125.83 

本年支出合计

 

1125.83

 

本年支出合计

 

1125.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

 

 项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

1125.83

总计

 

1125.83

 

总计

 

1125.83

 

 

 

2017年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合 计

1125.83

948.04

155.6

 

 

201

一般公共服务支出

449.2

449.2

 

 

 

20101

人大事务

7.5

7.5

 

 

 

2010101

  行政运行

7.5

7.5

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

286.7

286.7

 

 

 

2010301

  行政运行

286.7

286.7

 

 

 

20106

财政事务

27.5

27.5

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

27.5

27.5

 

 

 

20129

群众团体事务

40.6

40.6

 

 

 

2012901

  行政运行

40.6

40.6

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

86.9

86.9

 

 

 

2013101

  行政运行

86.9

86.9

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

28

28

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

28

28

 

 

 

2070404

  广播

28

28

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49

49

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

49

49

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

49

49

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

92.48

92.48

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

92.48

92.48

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

92.48

92.48

 

 

 

213

农林水支出

458.6

458.6

155.6

 

 

21301

农业

248.6

248.6

 

 

 

2130104

  事业运行

93

93

 

 

 

2130142

农村道路建设

155.6

155.6

155.6

 

 

21307

农村综合改革

210

210

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

210

210

 

 

 

221

住房保障支出

48.55

48.55

 

 

 

22102

住房改革支出

48.55

48.55

 

 

 

2210201

  住房公积金

48.55

48.55

 

 

 

 

2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合   计

1125.83

 

 

301

工资福利支出

459.8 

 

 

30101

  基本工资

223.6

 

 

30102

  津贴补贴

197.42 

 

 

30104

其他社会保障缴费

38.78

 

 

302

商品和服务支出

268

 

 

30201

  办公费

120

 

 

30202

  印刷费

120

 

 

30203

咨询费

0

 

 

30204

手续费

0

 

 

30205

水费

5

 

 

30206

电费

17.5

 

 

30208

取暖费

1

 

 

30210

差旅费

2.7

 

 

30212

维护费

20

 

 

30214

会议费

2

 

 

30215

培训费

2

 

 

30216

  公务接待费

4.33

 

 

30217

专用材料费

3

 

 

30222

邮电费

1.5

 

 

30225

其他交通费用

                 3.7

 

 

30227

其他商品和服务支出

28.67

 

 

303

对个人和家庭的补助

398.03

 

 

30302

退休费

47

 

 

30305

生活补助

210

 

 

30311

住房公积金

48.55

 

 

30316

其他对个人和家庭的补助支出

92.48

 

 

304

基本建设支出

155.6

 

 

30405

大型修缮

155.6

 

 

 


2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

6.15

 

6.15

1.82

 

4.33

 

 

 

 

备注:全年共接待206批次,累计人数达1056人

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府性基金预算收支表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支                             出

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

0.00

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

0

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

 

2017年国有资本经营收支情况表

 

单位:万元

 

预算科目

预算数

预算科目

预算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0

 

 

(二)2018年收支预算表

 

2018年收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

731.94

一、一般公共服务支出

449.2

一、基本支出

778.87

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

742.67 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

36.2 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

27 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

49 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

92.48 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

111.64 

基本和项目支出合计

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

49.55 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

731.94

本年支出合计

778.87 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

 

总计

 

 

 

2018年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

合 计

778.87

778.87

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

449.2

449.2

 

 

 

 

 

20101

人大事务

7.5

7.5

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

7.5

7.5

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

286.7

286.7

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

286.7

286.7

 

 

 

 

 

20106

财政事务

27.5

27.5

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

27.5

27.5

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

40.6

40.6

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

40.6

40.6

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

86.9

86.9

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

86.9

86.9

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

27

27

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

27

27

 

 

 

 

 

2070404

  广播

27

27

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49

49

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

49

49

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

49

49

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

92.48

92.48

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

92.48

92.48

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

92.48

92.48

 

 

 

 

 

213

农林水支出

111.64

111.64

 

 

 

 

 

21301

农业

111.64

111.64

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

111.64

111.64

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

49.55

49.55

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

49.55

49.55

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

49.55

49.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

合 计

778.87

778.87

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

449.2

449.2

 

 

 

 

 

20101

人大事务

7.5

7.5

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

7.5

7.5

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

286.7

286.7

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

286.7

286.7

 

 

 

 

 

20106

财政事务

27.5

27.5

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

27.5

27.5

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

40.6

40.6

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

40.6

40.6

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

86.9

86.9

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

86.9

86.9

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

27

27

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

27

27

 

 

 

 

 

2070404

  广播

27

27

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49

49

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

49

49

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

49

49

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

92.48

92.48

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

92.48

92.48

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

92.48

92.48

 

 

 

 

 

213

农林水支出

111.64

111.64

 

 

 

 

 

21301

农业

111.64

111.64

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

111.64

111.64

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

49.55

49.55

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

49.55

49.55

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

49.55

49.55

 

 

 

 

 


2018年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

一、一般公共预算财政拨款

731.94 

一、一般公共服务支出

 

449.2

 

一、基本支出

 

778.87

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

 

742.67

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

 

36.2

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

92.48 

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

 

111.64 

 

工资福利支出

 

460

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

 

36.2 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

291.67 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

49.55 

 

其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

731.94 

本年支出合计

 

778.87

 

本年支出合计

 

778.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

 

 项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

731.94

总计

 

778.87

 

总计

 

778.87

 

2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合 计

778.87

778.87

 

 

 

201

一般公共服务支出

449.2

449.2

 

 

 

20101

人大事务

7.5

7.5

 

 

 

2010101

  行政运行

7.5

7.5

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

286.7

286.7

 

 

 

2010301

  行政运行

286.7

286.7

 

 

 

20106

财政事务

27.5

27.5

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

27.5

27.5

 

 

 

20129

群众团体事务

40.6

40.6

 

 

 

2012901

  行政运行

40.6

40.6

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

86.9

86.9

 

 

 

2013101

  行政运行

86.9

86.9

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

27

27

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

27

27

 

 

 

2070404

  广播

27

27

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49

49

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

49

49

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

49

49

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

92.48

92.48

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

92.48

92.48

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

92.48

92.48

 

 

 

213

农林水支出

111.64

111.64

 

 

 

21301

农业

111.64

111.64

 

 

 

2130104

  事业运行

111.64

111.64

 

 

 

221

住房保障支出

49.55

49.55

 

 

 

22102

住房改革支出

49.55

49.55

 

 

 

2210201

  住房公积金

49.55

49.55

 

 

 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合   计

778.87

 

 

301

工资福利支出

460

 

 

30101

  基本工资

223.8

 

 

30102

  津贴补贴

127.42

 

 

30104

其他社会保障缴费

38.78

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

46.6

 

 

30109

  职业年金缴费

23.3

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

36.2

 

 

30201

  办公费

6.7

 

 

30202

  印刷费

10.27

 

 

30206

电费

4

 

 

30208

取暖费

5

 

 

30212

维修(护)费

1.51 

 

 

30213

会议费

2

 

 

30214

  培训费

1

 

 

30215

  公务接待费

4.13

 

 

30224

公务用车运行维护费

1.59

 

 

303

对个人和家庭的补助

282.67

 

 

30302

退休费

48.83

 

 

30305

生活补助

80.81 

 

 

30310

其他对个人和家庭的补助支出

103.48 

 

 

30311

住房公积金

49.55

 

 

 

2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

5.92

 

5.92

1.59

 

4.13

 

 

 

 

备注:

 

 

2018年政府性基金预算支出情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

0

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