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  • 索引号:XXGK/2018-5271
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  • 发布日期:2018-05-16 17:34
  • 发布机构:绥德县药品采购与结算管理中心
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绥德县药品采购与结算管理中心2017年预算执行情况和2018年预算 公开情况


一、部门情况说明

(一)单位基本情况

卫生局下设事业单位,经费供给方式为全额财政拨款,实有在职8人,退休0人,遗属0人。

机构设置情况:现有编制8名,实有在职人数8人,书记1名,副主任1名,一般职工6人,临聘一人,内设岗位3个,包括书记室、办公室、业务室。

(二)部门的主要职责

1.    负责全县医疗机构药品采购、使用和药品的结算工作。并对医疗机构进行日常监督管理。

2.    贯彻实施中、省、市基本药物制度、政策、采购、配送、使用、药品法典和国家基本药物目录及药物目录内药品生产鼓励扶持政策,提出国家基本药物价格政策建议。

   3、健全完善药品供应保障体系。巩固完善基本药物制度,抓好药品“三统一”政策落实。加大使用基本药物的力度,做好直接挂网低价药品的议价采购和高值医用耗材网上阳光采购工作。强化配送企业管理,加强医疗卫生机构药品配备使用管理和药品备案采购管理,县级公立医院基本药物配送率、配备使用率分别不低于95%和50%,基层医疗机构基本药物配送率、配备率、使用率不低于95%和70%、80%

(三)部门预算收支编制的相关依据

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规,充分体现国家有关方针政策。

2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据,预算结果与客观实际尽可能相符。

3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则,根据现行财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。

5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

(四)“三公”经费增减变化说明

2017年我单位无“三公” 经费支出, 与2016年持平,2018年“三公”经费零预算。因些我单位2017年和2018年没有一般公共预算安排的“三公”经费,也无其他来源安排的“三公”经费。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费,做到“三公”经费零支出。

(五)部门预决算情况说明

2017年决算情况说明:2017年一般公共预算拨款收入和支出完成69.85万元,主要包括在职人员全年工资,津贴,医保,生育保险,退休工资,取暖费,降温费等;日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费等),无项目支出。全年收支平衡。

2018年预算情况说明:全年一般公共预算拨款收入和支出预计93.75万元,全年支出全部为基本支出预算(主要包括在职人员全年工资,津贴,医保,生育保险,取暖费,降温费等;单位日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费等),全年收支平衡。

(六)政府采购情况说明

2018年我单位无采购支出预算;2017年无采购支出。

(七)国有资产占用情况

资产总额14.26万元,其中流动资产9.62万元,占67%,固定资产4.64万元,占比33%,其中:通用设备9.62万元,家具、用具等4.64万元。

(八)预算绩效管理情况说明

我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评,由于我单位无相关项目支出,因此暂时未开展绩效目标评审工作。

(九)专业名词解释

1、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

(十一)政府性基金收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

(十二)国有资本经营预算收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。


二、2017年收支决算表和2018年预算表

 

(一)2017年收支决算表

 

 

2017年收支总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

 

一、财政拨款收入

69.85 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

69.85 

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

64.85 

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

5 

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

63.1 

五、对附属单位补助

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本和项目支出合计

69.85 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

56.39

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

5

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

8.46

 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

6.75 

 其他资本性支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

69.85 

本年支出合计

69.85 

 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

 

 

总计

69.85 

总计

69.85 

 

2017年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

合  计

69.85

69.85

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

 

 

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

 

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

63.1

63.1

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

61.39

61.39

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

61.39

61.39

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.71

1.71

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

1.71

1.71

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.75

6.75

 

 

 

 

 

2017年支出总体情况表

 

6.75

6.75

 

 

 

 

 

 

 

6.75

6.75

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合  计

69.85

 

 

 

单位:万元

 

201

一般公共服务支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

20106

财政事务

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

63.1

63.1

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

61.39

61.39

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

61.39

61.39

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.71

1.71

 

 

 

 

22102

住房保障支出

1.71

1.71

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.75

6.75

 

 

 

 

 

 

6.75

6.75

 

 

 

 

 

 

6.75

6.75

 

 

 

 


2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算

政府性基金

项目(按支出性质和经济分类)

一般公共预算

政府性基金

一、一般公共预算财政拨款

69.85

一、一般公共服务支出

 

 

 

一、基本支出

69.85 

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

64.85 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

5 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

63.1 

63.1 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

工资福利支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

6.75 

6.75 

 

其他支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

69.85 

本年支出合计

69.85

69.85

 

本年支出合计

69.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

 

 项目出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

69.85

总计

69.85

69.85

 

总计

69.85

 

2017年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合 计

69.85

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

63.1

63.1

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

61.39

61.39

 

 

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

61.39

61.39

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.71

1.71

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

1.71

1.71

 

 

 

221

住房保障支出

6.75

6.75

 

 

 

22102

住房保障支出

6.75

6.75

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.75

6.75

 

 

 

 

2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

单位:万元 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合   计

69.85

 

 

301

工资福利支出

56.39

 

 

30101

  基本工资

24.87

 

 

30102

  津贴补贴

16.6 

 

 

30103

  奖金

14.92 

 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

5

 

 

30201

  办公费

0.95

 

 

30202

  印刷费

1.65

 

 

30207

  邮电费

0.26

 

 

30211

  差旅费

0.14

 

 

30216

  培训费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30239

其他交通费用

0.8

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.2

 

 

303

对个人和家庭的补助

1.71

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30311

  住房公积金

6.75

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

                          单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

0

0

0

0

0

0

0 

 0

 

 

无财政拨款安排的三公经费支出,也无其他资金的三公经费支出

 

 

 

 

2017年政府性基金预算收支表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支                             出

 

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

 

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

0.00

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

0

 

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

 

 

2017年国有资本经营收支情况表

 

单位:万元

 

预算科目

预算数

预算科目

预算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0

 

 

 

 

(二)2018年收支预算表

 

2018年收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

93.75

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

93.75

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

88.75 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

5 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

16.65

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

70.24 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本和项目支出合计

93.75 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

65.24 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

5

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

23.51 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

6.86 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

93.75 

本年支出合计

93.75 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

93.75 

总计

93.75 

 

2018年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

其他收入

 

合  计

93.75

93.75

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.94

14.94

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.67

10.67

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.27

4.27

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

70.24

70.24

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

70.24

70.24

 

 

 

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

70.24

70.24

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.71

1.71

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

1.71

1.71

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.86

6.86

 

 

 

 

22102

住房保障支出

6.86

6.86

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.86

6.86

 

 

 

 

2018年支出总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合  计

93.75

93.75

 

 

 

2010601

  行政运行

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.94

14.94

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.67

10.67

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.27

4.27

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

70.24

70.24

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

70.24

70.24

 

 

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

70.24

70.24

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.71

1.71

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

1.71

1.71

 

 

 

221

住房保障支出

6.86

6.86

 

 

 

22102

住房保障支出

6.86

6.86

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.86

6.86

 

 

 


2018年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

一般公共预算

政府性基金

项目(按支出性质和经济分类)

一般公共预算

政府性基金

一、一般公共预算财政拨款

93.75 

一、一般公共服务支出

 

 

一、基本支出

93.75

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

  人员经费

88.75

 

 

 

三、国防支出

 

 

  日常公用经费

5

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

16.65

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 70.24

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

 

 

工资福利支出

65.24

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

商品和服务支出

5

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

对个人和家庭的补助

23.51

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

6.86

 

其他支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

93.75 

本年支出合计

93.75

 

本年支出合计

93.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 基本支出结转

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

93.75

总计

93.75

 

总计

93.75

 

2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合 计

93.75

93.75

 

 

2010601

  行政运行

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.94

14.94

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.67

10.67

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.27

4.27

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

70.24

70.24

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

70.24

70.24

 

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

70.24

70.24

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.71

1.71

 

 

2101101

  行政单位医疗

1.71

1.71

 

 

221

住房保障支出

6.86

6.86

 

 

22102

住房保障支出

6.86

6.86

 

 

2210201

  住房公积金

6.86

6.86

 

 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合   计

93.75

 

 

301

工资福利支出

65.24

 

 

30101

  基本工资

45.29

 

 

30102

  津贴补贴

17.45

 

 

30103

  奖金

2.5

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.67

 

 

30109

  职业年金缴费

4.27

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.71

 

 

30113

  住房公积金

6.86

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

5

 

 

30201

  办公费

2.8

 

 

30202

  印刷费

1.2

 

 

30207

  邮电费

0.5

 

 

30211

  差旅费

0.5

 

 

30217

  公务接待费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

0

0

0

0

0

0

0 

0 

 

 

无财政拨款安排的三公经费支出,也无其他资金的三公经费支出

 

 

2018年政府性基金预算收支表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支                             出

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

0.00

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

0

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

 

 

2018年国有资本经营收支情况表

 

单位:万元

 

预算科目

预算数

预算科目

预算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0