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  • 索引号:XXGK/2018-5363
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  • 发布日期:2018-05-22 08:25
  • 发布机构:绥德县种子管理站
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绥德县种子管理站2017年预算执行情况 和2018年预算

 

一、部门情况说明

(一)单位基本情况

单位性质:事业单位。

经费供给方式:全额财政拨款。

经费管理方式:国库集中支付管理

机构设置及人员情况:现有编制16人,实有在职人数20人,站长1名;退休15人,遗属2人;单位内设办公室、财务室、检验室、试验示范推广室等。

(二)部门的主要职责

依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责,宣传贯彻种子法律法规和产业政策,开展种子质量监督、市场监管、品种试验、检验等方面的工作,引进农作物新品种、试验、示范,推广优良新品种和建立高产示范基地。

(三)部门预算收支编制的相关依据

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规,充分体现国家有关方针政策。

2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据,预算结果与客观实际尽可能相符。

3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则,根据现行财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。

5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

(四)“三公”经费增减变化说明

2017年我单位“三公” 经费支出0.086万元,较2016年下降0.254万元。 2018年“三公”经费零预算。因此我单位2018年没有一般公共预算安排的“三公”经费,也无其他来源安排的“三公”经费。

减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求,本着厉行节约、反对铺张浪费原则,从严控制“三公”经费,推进“三公”经费管理的规范化和制度化,形成了“三公”经费管理的长效机制。

(五)部门预决算情况说明

2017年决算增减情况说明:2017年一般公共预算拨款收入和支出完成407.39万元,较2016年增加51.82万元,增长14.57%,增长的主要原因是受7.26洪灾影响,增加了相关费用。其中:基本支出327.39万元(主要包括在职人员全年工资,津贴,医保,生育保险,退休工资,取暖费,降温费等;日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费等),项目支出80万元,全年收支平衡。

2018年预算增减情况说明:全年一般公共预算拨款收入和支出预计264万元,较上年407.39万元减少143.39万元,下降35.2%,下降的主要原因是2017年有专项收入,而今年没有专项收入预算。全年支出全部为基本支出预算(主要包括在职人员全年工资,津贴,医保,生育保险,退休工资,取暖费,降温费等;单位日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费等),收支平衡。

(六)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费11.72万元,较上年增加10.72万元,增加的主要原因是受7.26洪灾影响增加了办公、培训、差旅、其他交通等费用;2018年机关运行经费预计为5万元,较2017年减支6.72万元,下降57.34%,下降的主要原因是控制了办公费、印刷费、差旅等支出。

(七)政府采购情况说明

2018年我单位无采购支出预算;2017年无采购支出。

(八)国有资产占用情况

资产总额185.93万元,其中流动资产64.07万元,占34.46%,固定资产121.86万元,占比65.54%,其中:土地、房屋等92.44万元,专用设备5.46万元,通用设备7.61万元,家具、办公用具等16.35万元。

(九)预算绩效管理情况说明

我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评,由于我单位无相关项目支出,因此暂时未开展绩效目标评审工作。

(十)专业名词解释

1、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)政府性基金收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

(十二)国有资本经营预算收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

二、2017年收支决算表和2018年预算表

 

(一)2017年收支决算表

2017年部门汇总决算表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

407.39 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

327.39 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

315.67 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

11.72 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

80 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

80 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

50.36 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.8 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

346.53 

基本和项目支出合计

407.39 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

241.25

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

11.72

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

74.42

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.7 

 其他资本性支出

 80

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

407.39 

本年支出合计

407.39 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

407.39 

总计

407.39

 

 

2017年收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

407.39 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

327.39 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

315.67 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

11.72 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

80 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

50.36 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.8 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

346.53 

基本和项目支出合计

407.39 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

241.25

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

11.72

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

74.42

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.7 

 其他资本性支出

 80

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

407.39 

本年支出合计

407.39

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

407.39 

总计

407.39

 

2017年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

合  计

407.39

407.39

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

50.36

50.36

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

50.36

50.36

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

50.36

50.36

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.8

5.8

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

5.8

5.8

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

5.8

5.8

 

 

 

 

213

农林水支出

346.53

346.53

 

 

 

 

21301

农业

346.53

346.53

 

 

 

 

2130104

  事业运行

266.53

266.53

 

 

 

 

2130110

  执法监管

80

80

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.7

4.7

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.7

4.7

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.7

4.7

 

 

 

 

………

…………

 

 

 

 

 

 

………

…………

 

 

 

 

 

 

2017年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合  计

407.39

327.39

80

 

 

 

208

社会保障和就业支出

50.36

50.36

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

50.36

50.36

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

50.36

50.36

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.8

5.8

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

5.8

5.8

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

5.8

5.8

 

 

 

 

213

农林水支出

346.53

266.53

80

 

 

 

21301

农业

346.53

266.53

80

 

 

 

2130104

  事业运行

266.53

266.53

 

 

 

 

2130110

  执法监管

80

 

80

 

 

 

221

住房保障支出

4.7

4.7

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.7

4.7

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.7

4.7

 

 

 

 

………

…………

 

 

 

 

 

 

………

…………

 

 

 

 

 

 


2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算

政府性基金

项目(按支出性质和经济分类)

一般公共预算

政府性基金

一、一般公共预算财政拨款

407.39 

一、一般公共服务支出

 

 

 

一、基本支出

327.39

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

315.67

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

11.72

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

80

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 80

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

50.36

50.36 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.8 

5.8 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

346.53 

346.53 

 

工资福利支出

241.25

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

11.72

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

74.42

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

80

 

 

 

十九、住房保障支出

4.7 

4.7

 

其他支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

407.39 

本年支出合计

407.39

407.39

 

本年支出合计

407.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

 

 项目出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

407.39

总计

407.39

407.39

 

总计

407.39

 

2017年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合 计

407.39

327.39

80

 

 

208

社会保障和就业支出

50.36

50.36

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

50.36

50.36

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

50.36

50.36

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.8

5.8

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

5.8

5.8

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

5.8

5.8

 

 

 

213

农林水支出

346.53

266.53

80

 

 

21301

农业

346.53

266.53

80

 

 

2130104

  事业运行

266.53

266.53

 

 

 

2130110

  执法监管

80

 

80

 

 

221

住房保障支出

4.7

4.7

 

 

 

22102

住房改革支出

4.7

4.7

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.7

4.7

 

 

 

………

…………

 

 

 

 

 

………

…………

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

单位:万元 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合   计

327.39

 

 

301

工资福利支出

241.25

 

 

30101

  基本工资

95

 

 

30102

  津贴补贴

115.6

 

 

30103

  绩效工资

 

 

 

30104

  其他社会保障缴费

5.8

 

 

30199

  其他工资福利支出

24.85

 

 

302

商品和服务支出

11.72

 

 

30201

  办公费

2.68

 

 

30202

  印刷费

0.65

 

 

30205

  水费

0.8

 

 

30206

电费

1.0

 

 

30211

  差旅费

1.58

 

 

30213

维修(护)费

2.6

 

 

30217

公务接待费

0.086

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.324

 

 

303

对个人和家庭的补助

74.42

 

 

30302

  退休费

50.36

 

 

30305

  生活补助

19.36

 

 

30311

  住房公积金

4.7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

                          单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

0.086

0

0

0

0

0.086

0 

 0

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府性基金预算收支表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支                             出

 

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

 

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

0.00

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

0

 

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

 

 

2017年国有资本经营收支情况表

 

单位:万元

 

预算科目

预算数

预算科目

预算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0

 

 

 

 

(二)2018年收支预算表

2018年部门汇总预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

264

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

264

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

259

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

5 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

26.5 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.43 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

216.28

基本和项目支出合计

264

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

243.5

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

5

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

15.5 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

16.79 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

264

本年支出合计

264

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

264

总计

264

 

2018年收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

264

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

264

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

259

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

5 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

26.5 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.43 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

216.28

基本和项目支出合计

264

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

243.5

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

5

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

15.5 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

16.79 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

264

本年支出合计

264

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

264

总计

264 

 

 

2018年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

其他收入

 

合  计

264

264

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.5

26.5

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

15.5

15.5

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

15.5

15.5

 

 

 

 

2080506

职业年金缴费

4.5

4.5

 

 

 

 

2080507

机关事业单位基本养老保险缴费

6.5

6.5

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.43

4.43

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

4.43

4.43

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

4.43

4.43

 

 

 

 

213

农林水支出

216.28

216.28

 

 

 

 

21301

农业

216.28

216.28

 

 

 

 

2130104

  事业运行

216.28

216.28

 

 

 

 

2130110

  执法监管

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.79

16.79

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.79

16.79

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.79

16.79

 

 

 

 

2018年支出总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合  计

264

264

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.5

26.5

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

15.5

15.5

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

15.5

15.5

 

 

 

2080506

职业年金缴费

4.5

4.5

 

 

 

2080507

机关事业单位基本养老保险缴费

6.5

6.5

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.43

4.43

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

4.43

4.43

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

4.43

4.43

 

 

 

213

农林水支出

216.28

216.28

 

 

 

21301

农业

216.28

216.28

 

 

 

2130104

  事业运行

216.28

216.28

 

 

 

2130110

  执法监管

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.79

16.79

 

 

 

22102

住房改革支出

16.79

16.79

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.79

16.79

 

 

 


2018年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

支出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

一般公共预算

政府性基金

项目(按支出性质和经济分类)

一般公共预算

政府性基金

 

一、一般公共预算财政拨款

264

一、一般公共服务支出

 

 

一、基本支出

264

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

  人员经费

259

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

  日常公用经费

5

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

26.5 

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.43 

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

216.28 

 

工资福利支出

243.5

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

商品和服务支出

5

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

对个人和家庭的补助

15.5

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

16.79 

 

其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

264

本年支出合计

264

 

本年支出合计

264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

264

总计

264

 

总计

264

 

 

2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合 计

264

264

 

 

208

社会保障和就业支出

26.5

26.5

 

 

20805

行政事业单位离退休

15.5

15.5

 

 

2080502

  事业单位离退休

15.5

15.5

 

 

2080506

职业年金缴费

4.5

4.5

 

 

2080507

机关事业单位基本养老保险缴费

6.5

6.5

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.43

4.43

 

 

21011

行政事业单位医疗★

4.43

4.43

 

 

2101102

  事业单位医疗★

4.43

4.43

 

 

213

农林水支出

216.28

216.28

 

 

21301

农业

216.28

216.28

 

 

2130104

  事业运行

216.28

216.28

 

 

2130110

  执法监管

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.79

16.79

 

 

22102

住房改革支出

16.79

16.79

 

 

2210201

  住房公积金

16.79

16.79

 

 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合   计

264

 

 

301

工资福利支出

243.5

 

 

30101

  基本工资

95

 

 

30102

  津贴补贴

116.28

 

 

30103

  奖金

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.5

 

 

30109

  职业年金缴费

4.5

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.43

 

 

30113

  住房公积金

16.79

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

5

 

 

30201

  办公费

1.6

 

 

30202

  印刷费

0.5

 

 

30205

  水费

0.8

 

 

30206

电费

1.0

 

 

30211

  差旅费

1.1

 

 

30217

  公务接待费

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

15.5

 

 

30302

  退休费

15.5

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

0

0

0

0

0

0

0 

0 

 

 

无财政拨款安排的三公经费支出,也无其他资金的三公经费支出

 

 

2018年政府性基金预算收支表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支                             出

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

0.00

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

0

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

 

 

2018年国有资本经营收支情况表

 

单位:万元

 

预算科目

预算数

预算科目

预算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0