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  • 发布日期:2018-05-21 16:01
  • 发布机构:绥德县辛店中学
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绥德县辛店中学2017年预算执行情况 和2018年预算公开情况


一、部门情况说明

(一)单位基本情况

事业单位,经费供给方式为全额财政拨款,实有在职78人,退休16人,遗属4人。

机构设置情况:现有编制73人,实有在职人数78人,校长1人,副校长3人,下设办公室、教务处、德育处、总务处、保卫科。

(二)部门的主要职责

认真贯彻党的教育教学方针,以十八大精神为指导,大力推进素质教育和课程改革。本着德育为先、课改为魂、教育教学为中心的理念,促进师生共同发展。

(三)部门预算收支编制的相关依据

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规,充分体现国家有关方针政策。

2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据,预算结果与客观实际尽可能相符。

3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则,根据现行财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。

5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

(四)“三公”经费增减变化说明

2017年我单位无“三公”经费,2018年“三公”经费零预算。因些我单位2017年和2018年没有一般公共预算安排的“三公”经费,也无其他来源安排的“三公”经费。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费,做到“三公”经费零支出。

(五)部门预决算情况说明

2017年决算增减情况说明:2017年一般公共预算拨款收入和支出完成1092.35万元,较2016年增加73.67万元,增长7%,主要原因是2017年年底补发了取暖费、乡村补助及教师10%绩效。其中:基本支出1092.35万元(主要包括在职人员全年工资,津贴,医保,生育保险,退休工资,取暖费,降温费等;日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费等)全年收支平衡。

2018年预算增减情况说明:全年一般公共预算拨款收入和支出预计1095.99万元,较上年1092.35万元增加了3.64万元,增加了 0.3%,增加的的主要原因是调资增资。全年支出全部为基本支出预算(主要包括在职人员全年工资,津贴,医保,生育保险,退休工资,取暖费,降温费等;单位日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费等),收支平衡。

(六)政府采购情况说明

2018年我单位无采购支出预算;2017年无采购支出。

(七)国有资产占用情况

资产总额196.6万元,其中流动资产32.57万元,占资产总额的16.66%,固定资产164.03万元,占资产总额的83.34%。

(八)预算绩效管理情况说明

我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评,由于我单位无相关项目支出,因此暂时未开展绩效目标评审工作。

(九)专业名词解释

1、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费。

(十)政府性基金收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

(十一)专业名词解释

我单位无此项收支,空表公示。


(一)2017年收支决算表

 

2017年收支总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

 

一、财政拨款收入

1092.35

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

1092.35

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

968.84

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

123.51

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

 

四、经营收入

 

五、教育支出

1007.77

    基本建设类项目

 

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17.1

五、对附属单位补助

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本和项目支出合计

1092.35

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

725.83

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

123.51

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

243.01

 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

67.48

 其他资本性支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

1092.35

本年支出合计

1092.35

 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

 

    年初结转和结余

0

      交纳所得税

 

 

    基本支出结转

0

      提取职工福利基金

 

 

   项目支出结转和结余

0

      转入事业基金

 

 

    经营结余

0

      其他

 

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

 

      经营结余

 

 

总计

1092.35

总计

1092.35

 

 

 

2017年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

 

合  计

1092.35

1092.35

 

 

 

 

205

教育支出

1007.77

1007.77

 

 

 

 

20502

普通教育

1007.77

1007.77

 

 

 

 

2050203

初中教育

1007.77

1007.77

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.1

17.1

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.1

17.1

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

17.1

17.1

 

 

 

 

221

住房保障支出

67.48

67.48

 

 

 

 

22102

住房保障支出

67.48

67.48

 

 

 

 

2210201

住房公积金

67.48

67.48

 

 

 

 

 

 

2017年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合  计

1092.35

1092.35

 

 

 

 

205

教育支出

1007.77

1007.77

 

 

 

 

20502

普通教育

1007.77

1007.77

 

 

 

 

2050203

初中教育

1007.77

1007.77

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.1

17.1

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.1

17.1

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

17.1

17.1

 

 

 

 

221

住房保障支出

67.48

67.48

 

 

 

 

22102

住房保障支出

67.48

67.48

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

67.48

67.48

 

 

 

 


2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

支出

 

项目

决算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算

政府性基金

项目(按支出性质和经济分类)

一般公共预算

 

一、一般公共预算财政拨款

1092.35

一、一般公共服务支出

 

 

 

一、基本支出

1092.35

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

968.84

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

123.51

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

五、教育支出

1007.77

1007.77

 

基本建设类项目

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17.1

17.1

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

工资福利支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

67.48

67.48

 

其他支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1092.35

本年支出合计

1092.35

1092.35

 

本年支出合计

1092.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

 

 项目出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

1092.35

总计

 

 

 

总计

1092.35

 

 

 

2017年一般公共决算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合 计

1092.35

1092.35

 

 

 

205

教育支出

1007.77

1007.77

 

 

 

20502

普通教育

1007.77

1007.77

 

 

 

2050203

初中教育

1007.77

1007.77

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.1

17.1

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.1

17.1

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

17.1

17.1

 

 

 

221

住房保障支出

67.48

67.48

 

 

 

22102

住房保障支出

67.48

67.48

 

 

 

2210201

  住房公积金

67.48

67.48

 

 

 

 

 

2017年一般公共决算财政拨款基本支出情况表

(按支出经济分类)

 

 

 

 

单位:万元 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合   计

1092.35

 

 

301

工资福利支出

725.83

 

 

30101

  基本工资

439.6

 

 

30102

奖励工资

23.68

 

 

30104

社会保障缴费

18.72

 

 

30107

绩效工资

230.15

 

 

30179

临时工工资

13.68

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

123.51

 

 

30201

办公费

43.61

 

 

30202

印刷费

10

 

 

30205

水费

3

 

 

30206

电费

6

 

 

30207

电话费、网费

5

 

 

30208

取暖费

15

 

 

30211

差旅费

0.5

 

 

30213

维修费

40.4

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭补助支出

243.01

 

 

30302

退休费

101.6

 

 

30305

生活补助

28.06

 

 

30307

医疗费

4.72

 

 

30311

住房公积金

67.48

 

 

30314

采暖补贴

21.72

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

19.43

 

 

 

2017年一般公共决算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

0

0

0

0

0

0

0 

2

 

无财政拨款安排的三公经费支出,也无其他资金的三公经费支出

 

 

 

 

2017年政府性基金预算收支表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支                             出

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

0

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

 

2017年国有资本经营收支情况表

 

单位:万元

 

预算科目

预算数

预算科目

预算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0

 

 

(二)2018年收支预算表

 

2018年收支总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

 

一、财政拨款收入

1095.99

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

1095.99

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

975.99

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

120

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

 

四、经营收入

 

五、教育支出

1008.99

    基本建设类项目

 

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

五、对附属单位补助

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本和项目支出合计

1095.99

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

735.99

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

120

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

240

 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

69

 其他资本性支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

1095.99

本年支出合计

1095.99

 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

 

    年初结转和结余

0

      交纳所得税

 

 

    基本支出结转

0

      提取职工福利基金

 

 

   项目支出结转和结余

0

      转入事业基金

 

 

    经营结余

0

      其他

 

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

 

      经营结余

 

 

总计

1095.99

总计

1095.99

 

 

 

2018年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

 

合  计

1095.99

1095.99

 

 

 

 

205

教育支出

1008.99

1008.99

 

 

 

 

20502

普通教育

1008.99

1008.99

 

 

 

 

2050203

初中教育

1008.99

1008.99

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18

18

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18

18

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

18

18

 

 

 

 

221

住房保障支出

69

69

 

 

 

 

22102

住房保障支出

69

69

 

 

 

 

2210201

住房公积金

69

69

 

 

 

 

 

 

2018年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合  计

1095.99

1095.99

 

 

 

 

205

教育支出

1008.99

1008.99

 

 

 

 

20502

普通教育

1008.99

1008.99

 

 

 

 

2050203

初中教育

1008.99

1008.99

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18

18

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18

18

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

18

18

 

 

 

 

221

住房保障支出

69

69

 

 

 

 

22102

住房保障支出

69

69

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

69

69

 

 

 

 

 

 

2018年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

支出

 

项目

决算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算

政府性基金

项目(按支出性质和经济分类)

一般公共预算

 

一、一般公共预算财政拨款

1095.99

一、一般公共服务支出

 

 

 

一、基本支出

1095.99

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

975.99

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

120

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

五、教育支出

1008.99

1008.997

 

基本建设类项目

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

18

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

工资福利支出

735.99

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

120

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

240

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

69

69

 

其他支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1095.99

本年支出合计

1095.99

1095.99

 

本年支出合计

1095.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

 

 项目出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

1095.99

总计

 

 

 

总计

1095.99

 

2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合 计

1095.99

1095.99

 

 

 

205

教育支出

1008.99

1008.99

 

 

 

20502

普通教育

1008.99

1008.99

 

 

 

2050203

初中教育

1008.99

1008.99

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18

18

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18

18

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

18

18

 

 

 

221

住房保障支出

69

69

 

 

 

22102

住房保障支出

69

69

 

 

 

2210201

  住房公积金

69

69

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

单位:万元 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合   计

1095.99

 

 

301

工资福利支出

735.99

 

 

30101

  基本工资

449.76

 

 

30102

奖励工资

23.68

 

 

30104

社会保障缴费

18.72

 

 

30107

绩效工资

230.15

 

 

30179

临时工工资

13.68

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

120

 

 

30201

办公费

40.1

 

 

30202

印刷费

10

 

 

30205

水费

3

 

 

30206

电费

6

 

 

30207

电话费、网费

5

 

 

30208

取暖费

15

 

 

30211

差旅费

0.5

 

 

30213

维修费

40.4

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭补助支出

240

 

 

30302

退休费

101.6

 

 

30305

生活补助

28.06

 

 

30307

医疗费

1.71

 

 

30311

住房公积金

67.48

 

 

30314

采暖补贴

21.72

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

19.43

 

 

 

2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

0

0

0

0

0

0

0 

 2

 

无财政拨款安排的三公经费支出,也无其他资金的三公经费支出

 

 

 

 

2018年政府性基金预算收支表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支                             出

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

0

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

 

2018年国有资本经营收支情况表

 

单位:万元

 

预算科目

预算数

预算科目

预算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0